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多措并舉強化內部審計工作
2026-06-22
來源:審計署網站

近期,多地審計機關緊扣推動內部審計工作高質量發展目標,通過強化制度體系建設、出臺實務操作指引等舉措,持續推動內部審計在源頭治理、風險防范和規范管理中發揮基礎性、保障性作用。

湖北武漢:強化內部審計制度建設和標準引領

湖北省武漢市審計局印發了《2026年內部審計指導監督工作要點》,強化內審制度建設和標準引領,充分發揮內部審計在源頭治理、風險防范和規范管理中的基礎性、保障性作用。

深化黨對內部審計工作的領導,指導建立健全內部審計制度。推動保障單位黨組織、主要負責人直接領導內部審計工作,加強對年度內部審計計劃、審計質量控制、審計整改等重要事項的管理。推動各單位清理和完善適合本部門本單位實際情況的內部審計制度辦法,明確內部審計工作的職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等內容。搭建學習交流平臺,推動內部審計工作高質量發展。完善內部審計人員培訓體系,開展“以審代訓”,提高實戰能力;組織開展內部審計青年骨干能力提升集中培訓;加強市內審協會工作,組織開展內部審計業務培訓。深入市直重點企業和部門(單位)開展調查研究,指導各單位總結推廣典型經驗做法和優秀成果。促進市、區審計機關更好履行內審指導監督職責,指導內審工作實踐,推動內部審計與國家審計、社會審計的貫通協同,形成監督合力。

遼寧錦州:開展內部審計調查工作

遼寧省錦州市審計局全面開展內部審計調查工作,依托內部審計統計調查直報系統,精準摸清全市內部審計工作底數,助力提升各內審單位內部管理水平。堅持全面覆蓋,做到應調盡調,統計調查共覆蓋全市189家單位,確保不漏一戶、不落一項。落實專人負責,規范填報邏輯和標準,嚴把數據審核,通過編制問題提醒清單和易錯點圖解,實行“預審—初審—復審”三級審核機制,對關鍵數據逐一核實修正,確保數據真實、準確、可靠。強化以統促用,提升審計質效,全市2025年度內部審計單位開展審計項目101個,審計促進健全制度機制51項。切實把調查成效轉化為規范風險管理、提升治理水平的實際舉措,以高質量內審監督助力實現審計科學化、規范化發展。

四川遂寧:出臺內部審計工作實務指引

四川省遂寧市審計局印發《遂寧市內部審計工作實務指引(試行)》,進一步健全全市內部審計制度規范,明晰業務操作標準、壓實各方履職責任、優化工作流程,全力推動全市內部審計工作更加標準化、規范化、高效化。

《指引》全面覆蓋內部審計業務全流程,界定各環節操作規范與工作要求。強化人員履職擔當,明確內部審計人員專業能力要求,壓實單位主體責任和全過程管理責任。突出規范操作標準,編制內部審計工作流程圖,細化計劃制定、方案編制、證據采集及報告撰寫等關鍵環節,實現流程可視化、操作標準化。兼顧科學與高效,配套編制內部審計全流程文書參考模板,方便內部審計人員參照使用,切實提升審計文書質量。

廣東廣州海珠區:編制內部審計“工具書”

廣東省廣州市海珠區審計局結合實際情況編印《廣州市海珠區內部審計指導讀本》,供內審工作人員參考使用,增進工作實效,進一步提升海珠區行政事業單位及國有企業內部審計工作標準化、規范化水平。

系統梳理常見問題。《讀本》以“審計常見問題案例匯總”開篇,圍繞預算決算、收入支出、政府采購、合同項目等十個業務類別,選取具有代表性和普遍性的審計案例,列示問題定性、事實和法律法規依據,幫助內審人員發現問題、精準定性。匯集內審制度文件。為方便內審人員及時查閱,整理國家、省、市、區四級內審相關制度文件,從內部審計機構設置、人員管理、職責權限、程序規范、結果運用到實施等,快捷查找相應規定,促進內部審計工作規范開展。提供內審文書模板。以流程圖形式列示從年度計劃制訂到檔案整理的全過程工作環節,并配套提供常用文書的格式模板,涵蓋從審計實施方案、審計通知書、取證單、底稿到審計報告等關鍵環節的文書,便于內審人員在相應節點對照并使用,確保審計工作的嚴謹性。

寧夏平羅:筑牢內部審計監督防線

寧夏回族自治區平羅縣審計局立足審計監督職能,聚焦內部審計工作薄弱環節,通過健全制度體系、強化統籌指導、嚴格監督等舉措,全面加強對全縣內部審計工作的指導監督。

健全制度體系,夯實內審監督工作基礎。制定印發了《中共平羅縣委審計委員會關于加強內部審計工作的實施意見》,建立健全內部審計工作體系、明確內部審計職責和工作要求、強化內部審計工作指導監督。強化統籌指導,加強內審工作監督。建立聯系指導機制,及時掌握各內部審計機構履行職責的情況,指導其規范開展內審項目、認真整改內部審計發現的問題,補齊內審工作能力短板。嚴格監督,壓實內審工作主體責任,采取查閱資料、座談交流、現場核查等方式,指導內審工作重點、督促內審工作執行進度等,推動內部審計與國家審計有效銜接,形成監督合力。


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