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內審協會2020至2021內部審計科研課題招標
2021-04-21
來源:

各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團審計廳(局),署機關各單位、各派出審計局、各特派員辦事處,南京審計大學,其他有關高等院校、單位:

受審計署辦公廳委托,中國內部審計協會負責2020至2021年度4項內部審計科研課題招標的具體組織工作。參照《審計署關于印發重點科研課題管理辦法的通知》(審會發〔2009〕3號)的規定,采取面向全國公開招標的方式確定課題組。課題及其主要研究內容如下:

一、新時代內部審計更好地發揮在國家審計監督體系中的作用研究

主要研究:新時代內部審計在國家審計監督體系中的地位和作用,發揮作用的條件、機制和路徑;內部審計與國家審計、社會審計形成合力,更好發揮審計監督作用的機制和途徑。

二、內部審計在組織“防風險、促發展”中發揮的作用研究

主要研究:內部審計在協助組織防風險、促發展,統籌發展和安全中發揮作用的條件、路徑、措施、方式方法以及取得的成效,總結提煉良好實務和經驗。

三、內部審計質量管理研究

主要研究:內部審計質量管理的必要性和重要意義;內部審計質量管理的目標和特點、構建內部審計質量管理體系的主要內容、內部審計質量管理的方法和措施,以及持續提升內部審計質量管理水平的實現路徑等。

四、內部審計職業化研究

主要研究:內部審計職業化的必要性和現實意義,我國內部審計職業化存在的主要問題,內部審計職業化涵蓋的主要內容和標準,內部審計職業化發展的方向以及實現路徑等。

以上課題自本通知發布之日起接受申報。凡符合《審計署關于印發重點科研課題管理辦法的通知》(審會發〔2009〕3號)(見附件2)規定的申報條件者,填寫《內部審計科研課題立項申請表》(見附件1),于2021年6月15日前(以寄出郵戳為準)將申請表紙質件(一式10份)郵寄至中國內部審計協會準則與學術部,并將申請表電子件發送至中國內部審計協會準則與學術部郵箱(zhunze@ciia.com.cn)。發送電子郵件時請務必在主題欄標明“2020-2021課題申報”字樣。

中國內部審計協會通訊地址:北京市海淀區中關村南大街1號北京友誼賓館嘉賓樓(郵政編碼:100873)

聯 系 人:賈心悅

聯系電話:010-82199845


附件:附件1-課題立項申請表.docx       

    附件2-審計署關于印發重點科研課題管理辦法的通知.pdf




                                 中國內部審計協會

2021年4月19日

附件為通知全文2020-2021內部審計科研課題招標通知.pdf


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